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Detalhes
| 03/06/2025 | | 0000015/2025 | 0000203/2025 | DESPESA COM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UNIAO DE VEREADORES CONFORME PROGRAMACAO ANEXA E TAMBEM COMPARECER NOS GABINETES DOS DEPUTADOS BETINHO E CHIARA BIONDINI, PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | RODRIGO SEGANTIN GARCIA | ***.324.168-** | R$ 1.713,73 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 03/06/2025 | | 0000014/2025 | 0000202/2025 | DESPESA COM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UNIAO DE VEREADORES CONFORME PROGRAMACAO ANEXA E TAMBEM COMPARECER NOS GABINETES DOS DEPUTADOS BETINHO E CHIARA BIONDINI, PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | AILTON SOARES XAVIER | ***.398.266-** | R$ 1.713,73 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000006/2025 | 0000215/2025 | VR. PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REF MAIO 2025. | FAPEMI - FUNDO DE APOS PENS DOS SERVIDORES PUBLICOS ITAPEVA | 71.196.885/0001-94 | R$ 18.811,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31911300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000003/2025 | 0000214/2025 | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0138-03 | R$ 512,48 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000003/2025 | 0000213/2025 | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0138-03 | R$ 4.099,88 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000007/2025 | 0000212/2025 | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0138-03 | R$ 1.028,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000062/2025 | 0000211/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF.MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904600000 - Auxilio-alimentacao | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000002/2025 | 0000210/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REF.MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 3.942,19 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000062/2025 | 0000209/2025 | VR. VALE ALIMENTACAO VEREADORES REF.MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 5.875,85 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904600000 - Auxilio-alimentacao | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000001/2025 | 0000208/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 31.537,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |