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Detalhes
| 03/04/2025 | | 0000014/2025 | 0000134/2025 | VR. REF A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/04/25 PARA ACOMPANHAR PREFEITO DANIEL COUTO EM REUNIAO NA SEDE DA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | AILTON SOARES XAVIER | ***.398.266-** | R$ 229,89 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000036/2023 | 0000029/2025 | 0000133/2025 | DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA/MG E SEUS DEPENDENTES COMP 03/25 | COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE | 21.490.586/0001-90 | R$ 1.479,43 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000036/2023 | 0000028/2025 | 0000132/2025 | DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA/MG E SEUS DEPENDENTES COMP. 03/25 | COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE | 21.490.586/0001-90 | R$ 25.865,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000006/2025 | 0000131/2025 | FAPEMI PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF.MARCO/2025. | FAPEMI - FUNDO DE APOS PENS DOS SERVIDORES PUBLICOS ITAPEVA | 71.196.885/0001-94 | R$ 11.674,88 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000003/2025 | 0000130/2025 | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.MARCO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0138-03 | R$ 488,88 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000003/2025 | 0000129/2025 | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES REF.MARCO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0138-03 | R$ 3.910,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000007/2025 | 0000128/2025 | INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF.MARCO/2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0138-03 | R$ 1.028,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000002/2025 | 0000127/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REF.MARCO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 3.760,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000001/2025 | 0000126/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.MARCO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 30.084,48 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 28/03/2025 | | 0000008/2025 | 0000125/2025 | VR. REF VALE ALIMENTACAO SERVIDORES COMISSIONADOS REF.MARCO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 19.053.594/0001-27 | R$ 1.189,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |